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以下內部控制制度的評價內容,屬于符合性評價的是(  )

2020/4/22

A查閱賬戶管理制度了解開戶、銷戶程序

B向銀行函證期末存款余額

C檢查交易和事項的憑證

D詢問并實地觀察未留下審計軌跡的內部控制運行情況

E重新執行相關的內部控制程序

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